01
采购订单金额计算不对,金额是按照无税价格计算的,什么原因?
检查采购管理-设置-选项取价方式。根据设置的取价方式查看:
1、若手工录入,检查供应商档案-信用-单价含税勾选
2、若是取自供应商存货价格表,检查供应商存货价格表-价格标识是含税价还是无税价。
3、最新价,并勾选了供应商,按照供应商+存货查询对应最新单据,查看最新单据的价格、金额计算。未勾选供应商,根据存货查询最新单据的。
02
采购发票保存,再修改,参照不到一部分采购入库单,而新增的发票却都可以参照到,什么原因?
要参照的采购入库单的日期大于当前采购发票的开票日期导致,在采购发票修改状态下,把发票日期修改为当天,再参照就可以参照到了。
03
启用标准成本,存货核算做计划价调整单时,部分存货选择不到,手工输入存货编码,提示:“存货不存在”。
启用标准成本,只有纯采购件可以做计划价调整单。委外件、自制件的计划价调整单由系统生成。
采购件做计划价调整单的要求如下:
1、存货档案要求:
A、基本页签-存货属性要求“有【采购】属性,同时没有【委外】或【自制】属性”。
B、计划页签-计划默认属性为【采购】,同时没有勾选‘允许bom母件’。
2、bom要求:没有该存货bom。
3、存货从自制转采购:
在转换的当月,不能做计划价调整单,可以在核算-【单位标准成本计算变更准备】中录入该存货的采购单价;以后月份可以做计划价调整单。
04
存货核算期末处理时生成的出库调整单的收发类别,不是单据类型与收发类别对照表中设置的。
出库调整单,如果当月存货核算明细账有出库(发出)记录,按出库记录进行调整,部门、收发类别等信息取出库单上的;如果当月没有出库(发出)记录,按单据类型与收发类别对照表取。
05
固定资产对账不平衡,对账界面累计折旧贷方发生和折旧清单里金额不一样,少了两张卡片的折旧额,是什么原因?
系统按资产类别设置缺省科目,但卡片对应的资产类别没有设置科目造成的。可以到资产类别里补累计折旧缺省科目。
06
通过采购资产新增卡片,如有搬运费、车辆购置税等费用需要计入原值中,应该如何操作?
1、运费发票、车辆购置税等费用发票是与采购发票同月到的,可以将采购发票、运费发票、采购入库单一起做采购结算-手工结算。然后做卡片--采购资产新增卡片,此时原值已经包含了计入固定资产的费用。
2、采购资产已经生成卡片,然后到了费用发票,此时可以通过原值增加变动单,将费用加入固定资产原值中。
07
13.0版本,库存选项已设置不允许超可用量出库,但查询某材料9月的库存台账发现出现负数结存,检查收发存汇总表也是负数结存。这种情况是如何发生的?
由于库存系统可用量控制是不按单据日期的,现存量查询也没有按单据日期查询的概念;所以对于出入库来说并没有序时控制功能;例如在10月份补录9月份的出库单,系统认为当时的可用量是够的,可以出库,因此当按日期查询时就有可能出现负数结存,但总体结存是正的,并非软件没有控制住超可用量出库。
08
库龄表的金额与存货核算中的“收发存汇总表”的金额不一致是什么原因?库龄表金额的算法是怎样的?
库龄分析是以当前库龄单据的当时入库单价*结余数量得到的结存金额;存货核算是按计价方计算出库成本记账后,根据期初+入库-出库 得到的结存金额;两个计算依据是不同的,所以金额也是不同的,不一致是正常的。
09
从MRP计划下达生产订单,提示子件生成失败。
这种提示从几方面排查:
1、按开工日期比较是否有生效BOM;
2、BOM子件的存货档案属性中是否具有生产耗用属性;
3、如该BOM子件中有虚拟件、直接供应物料,是否都有下阶BOM;
4、进行BOM逻辑校验,排除循环BOM。
10
同一存货,BOM做了多个版本,做生产订单时为什么还是默认原来的版本,而没有带出最新版本?
系统默认带版本日期离生产订单开工日期更近的BOM版本,由于开工日期<版本2的版本日期,所以仍是取版本1的BOM;解决方案:将开工日期修改为>版本2的版本日期后,BOM就可以正常取最新的了。
11
系统提示“许可失效提醒” 通过 许可管理,在线同步许可,同步后提示同步成功,但登录时还是有提示。
打上平台系统服务FS和系统管理AA结尾的最新补丁,并在ISD里执行补丁脚本。打补丁时用管理员登录操作系统,关闭杀毒软件和防火墙。
12
发货单批量生成发票过滤不到发货单有哪些原因?
过滤不到的情况下,可以检查以下内容:
1、需要审核日期小于等于登录日期,且审核人不为空
2、关闭人为空,已关闭是过滤不到的
3、部门是否撤销,是的话,部门撤销日期大于登录日期
4、仓库是否停用,是的话,仓库停用日期大于登录日期
5、客户档案是否停用,是的话,客户档案的停用日期大于登录日期
6、累计开票数量为0和累计退货数量为0
7、累计开票金额=0,累计退货金额=0
8、勾选了选项“发货签回完成才能开票”,且发货单的需要签回为“是”,这样就需要发货签回完成为之后才可以
9、发货单如果需要损失处理为“是”,那么需要损失处理完成之后再去操作
10、检查是否有销售业务流程
11、是否发货单是发票审核自动生成的情况,这种情况生的发货单不需要开票
12、开票依据是否是发货单,如果是出库单是过滤不到的。
13
对于存货已经设置好默认供应商,lrp计划生产的时候下达直购请购可以带出默认供应商,下达委外请购带不出默认供应商,手工下达委外请购单又能带出对应的供应商。如何支持下达委外请购带出默认供应商?
有隐含选项开关,请在data库执行以下语句开启:update AccInformation set cValue='true' where cSysID='OM' and cName='bAppFetchVenCode'
14
应付单表体栏目现在只能放10行,能否增加行数到30行?
到应付单的格式设置里,选择表体-右键-属性-可输入行数,录入具体数字即可(默认为10)。
15
科目账 - 余额表,查询后双击某科目,联查辅助账提示错误:Fail对象名“fitemss”无效。
查看科目档案,此科目辅助核算项为“部门+项目“,查看项目大类,科目未指定项目大类,指定项目大类保存后,余额表双击联查辅助账显示正确。
END
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