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单据编号规则问题

  • 问题描述:1、发货单上的录入数量100.00,单价是10000.0000,金额就是1000000.00,此时再改数量为其他数时,单价变成9999.9999,金额不变; 2、发货单上的发货地址只能从档案中带出,不能修改(如修改后保存,则仍旧变成档案中的发货地址了); 3、采购结算单取消后不能再次结算(部份单子出错),经查数据库,已结算数量字段变成负数并是原数量的两倍,单号是12005010003,我现已手工改正了就可以结算。 4、单据编号规则问题(此为请购单编码规则):部门编码为00时生成的单据编号变成多一下零。如,编号规则是,第一位为标志1或2,第二三位为部门编码的第一二位,再后为日期和流水号。这样,部门编码为00时生成的编码为:100020050128003。如果部六门编码为01时生成单据的编码是:10120050128004。其他02-09部门与01部门编码一样没有问题。
  • 问题原因:1. 由于选项中:报价是否含税 未选择,所以系统按无税单价反算造成的。 要达到用户的要求,可以选择修改选项。 update accinformation set cvalue='True' where csysid='sa' and cid=132 后重新登录系统即可。 2.发货单的发货地址是不能修改的,如需要修改,请使用发往地址,到单据设计里设计就可以。这和演示帐套是一样的。 3.新做结算单后删除无此问题,你碰到的情况可能是别的异常原因造成的,只能个别修改。 4.因为单据编号有前缀,所以您需要到前缀设置页设置一下相应部门的对照表 具体操作为: 打开单据编号设置=>选择对照表页面=>选择部门对照表=>找到你对应的部门编号=>修改一下此部门编码的对照表
  • 解决方案:游客无权查看
  • 相关补丁:
  • 模块:销售管理
  • 产品:U852----销售管理
  • 问题名称:单据编号规则问题
  • 更新时间:2005-06-28 00:00:00
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