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目前项目中存在应收坏账准备的抵消,应收坏账准备不需要进行往来对账,不需要挂客商,只需要将本方的坏账准备于本方的管理费用进行抵消。请问在合并报表中如何处理?例如交
产品版本:
NC5.6
问题属性:
A应用操作
问题描述:
登录方可查看,
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问题原因:
坏账 抵销
问题解决方式:
VIP会员可查看,
充值升级
大模块:
Eiufo
小模块:
合并报表
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标签
NC5.6
Eiufo
合并报表
iufo报表取数
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