5月已结账凭证的原始单据为其他应付单,现在知道做错了,应该是其他付款单,我要怎么做修改? 问题描述:5月已结账凭证的原始单据为其他应付单,现在知道做错了,应该是其他付款单,我要怎么做修改? 领域:财务会计模块:应收管理解决方案:第一步:5月份反结账,找到对应的凭证反记账反审核。第二步:会计平台-凭证生成节点 ,查询已经生成凭证的该单据,查询出来后直接把凭证删除。第三步:应付管理-单据管理查询到该单据,反审核删除。最后重新录入正确的单据生成凭证即可。更新时间:2019-08-15 有用 没用46 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库