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5月已结账凭证的原始单据为其他应付单,现在知道做错了,应该是其他付款单,我要怎么做修改?

  • 问题描述:5月已结账凭证的原始单据为其他应付单,现在知道做错了,应该是其他付款单,我要怎么做修改?
  • 领域:财务会计
  • 模块:应收管理
  • 解决方案:第一步:5月份反结账,找到对应的凭证反记账反审核。第二步:会计平台-凭证生成节点 ,查询已经生成凭证的该单据,查询出来后直接把凭证删除。第三步:应付管理-单据管理查询到该单据,反审核删除。最后重新录入正确的单据生成凭证即可。
  • 更新时间:2019-08-15
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