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有一笔预收款后期开票 如何对冲?

  • 问题描述:有一笔预收款后期开票 如何对冲?
  • 领域:财务会计
  • 模块:应收管理
  • 解决方案:1、如果是在销售订单界面做预收款,则后期开票生成应收后,系统自动核销。2、如果是手工自制预收款,等开票生成应收单后,到单据核销中做核销
  • 更新时间:2019-08-15
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