有一笔预收款后期开票 如何对冲? 问题描述:有一笔预收款后期开票 如何对冲? 领域:财务会计模块:应收管理解决方案:1、如果是在销售订单界面做预收款,则后期开票生成应收后,系统自动核销。2、如果是手工自制预收款,等开票生成应收单后,到单据核销中做核销更新时间:2019-08-15 有用 没用83 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库