问题现象: | 做了一笔外币采购业务,后用人民币付款,请问在用友中该如何对此业务进行核销? |
问题原因: | 用户对此业务的操作不清楚。 |
解决方案: | 在应付款管理中录入好人民币的付款单后,在此界面中直接点击《审核》进行单据的审核,成功后再点击《核销》按钮边上的三角形,显示下拉菜单后选择《异币种》进行异币种间的核销工作。如果应付账款科目是分币种的,则要在应付款管理的《设置》/《选项》中的《凭证》页签中选中《核销是否生成凭证》选项,以便异币种核销后生成凭证。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.52 |
模块: | 应付 |
产品: | U8 |
问题名称: | 异币种核销 |
最后更新: | 2005-10-25 00:00:00 |