问题现象: | 1、未启用采购模块,在应付系统做的采购发票; 2、单据查询-发票查询-列出的发票列表,与双击打开的发票的供应商不同; 3、经检查发现发票列表中的供应商取自purvouchbill中的cunitcode(代垫单位)--通过查询视图app_purbill; 4、而采购发票purvouchbill的供应商编码应该是cVenCode |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 系统控制没有错误,采购发票根据代垫单位入账,而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是:录入采购发票时,录入供应商A,代垫单位默认也是A;但后来修改此发票,改为供应商B,此时代垫单位是不跟着变的,因为需要支持不一样进行代垫的业务,代垫单位仍然是A。所以,还请用户在修改发票的时候,注意一下,代垫单位与供应商不一样,还是需要一样,同步改一下。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.52 |
模块: | 应付 |
产品: | U852----应付款管理 |
问题名称: | 业务明细帐中的供应商与采购发票单的不一致 |
最后更新: | 2005-07-12 00:00:00 |